[Música] Olá pessoal veremos agora o treinamento da rotina 1209 estornar baixa vamos [Música] lá rotina 12 estornar baixa a rotina tem a finalidade de realizar o estorno da baixa de títulos sejam aqueles títulos baixados manualmente pela rotina 127 sejam os títulos que foram baixados através de processos automáticos na parte superior da rotina temos uma área de filtros que utilizaremos para realizar a pesquisa dos títulos que queremos baixar vamos clicar em pesquisar sem formar nenhum filtro e a rotina apresenta todos os títulos que foram baixados na grade temos diversas informações filial transação duplicata parcela cliente cobrança
data de vencimento valor data de pagamento e valor pago desconto mais algumas informações podemos selecionar um título e clicar no botão de detalhes para vermos mais algumas informações a peito da duplicata e para realizar o estorno temos duas opções podemos realizar o estorno parcial ou o estorno total do título vamos selecionar um título clicar em estorno parcial nesta tela é apresentada a cobrança original do título tá podemos manter ou podemos alterar o valor do estorno parcial Vamos considerar aqui um estorno parcial de R 200 podemos preencher emitente observação a linha para o caso de cheque
banco agência conta corrente número de cheque CPF do emitente o tipo do estorno se sofrerá uma reapresentação também para o caso de cheques ou outros e por fim o banco e caixa e a moeda nesses Campos a rotina também apresenta o banco e a moeda na qual o título foi baixado Originalmente após preencher todas as informações clicamos no botão confirmar e a rotina exibe a mensagem distor parcial executado quando clicamos em pesquisar novamente podemos visualizar na coluna dorno o valor dorno já realizado natina 64 vamos visualizar lanamentos queocorreram banco 20 moeda d na data deje
podemos visualizar aqui Uma Saída de R 200 referente ao estorno parcial da duplicata 46 vamos clicar em pesquisar novamente e selecionar o título da duplicata 58 na cobrança cheque pré-datado para realizar um estorno total clicamos no botor apres torno do tít ela temos as seguintes informações na parte superior podemos visualizar as diversas informações do título gata cliente vencimento valor pagamento e na parte inferior temos legenda de cor informando os títulos que estão em carregamento Que Não Foram acertados ainda e os títulos que estão em carregamentos que já foram acertados temos algumas aplicações então por exemplo
para boleto temos a opção de apagar os dados do boleto manter ou ignorar dados de Custódia podemos apagar os dados de Custódia manter estes dados ou ignorar a informação para títulos de cheque podemos informar que este título será reapresentado outros ou ignorado também e de forma semelhante a storno parcial temos também a opção de informar uma nova cobrança e aqui cabe uma explicação com relação ao processo de cheque então no momento em que um cheque que foi anteriormente baixado ele é devolvido no banco esse cheque ele precisa ser estornado no sistema para que o sistema
Gere essa informação de devolução de cheque no cadastro do cliente temos inicialmente a linha tá E essa linha aqui ela deve ser informada de acordo com linha do evento no banco e temos o campo de cobrança para processos dorno de baixa de cheque é muito importante que seja informada uma dessas três cobranças disponíveis temos a cobrança chdv de cheque devolvido chd1 para cheque devolvido do próprio cliente e chd3 cheque devolvido de terceiro para que seja entrado no extrato do cliente que houve uma devolução de um cheque dele qualquer uma dessas três cobranças pode ser utilizada
tá algumas empresas optam por utilizar apenas a cobrança chdv para indicar devolução de cheque e algumas outras empresas optam por fazer a diferenciação entre o que é cheque devolvido do próprio cliente ou cheque devolvido de terceiro qualquer uma das três opções fará com que o sistema faça o lançamento da da informação de cheque devolvido no extrato do cliente vamos escolher C hdv podemos se for o caso preencher informação do cheque informar o banco e a moeda que será realizado o estorno ou seja de Onde irá sair o numerário referente à devolução do cheque e clicar
no botão confirmar a rotina exibe a mensagem dorno realizado com sucesso o título desaparece da rotina 129 uma vez que ele já foi estornado na sua totalidade e se formos na rotina 123 clicar em pesquisar podemos visualizar que o cliente ele já está bloqueado por devolução de cheque vamos visualizar o cadastro desse cliente e na aba de histórico de cheque devolvido podemos já verificar que o sistema realizou o lançamento desta informação cobrança original a nova cobrança a linha o valor a data do estorno e o usuário que realizou o estorno Então sempre que a empresa
trabalha com cheque no momento em que ela envia o cheque para depósito no banco é muito importante que esse título ele seja baixado no sistema para Caso haja uma devolução desse cheque ser realizado o estorno via rotina 209 e informado que foi um processo de devolução de cheque para que essa informação conste no extrato desse cliente na rotina 604 vamos visualizar o lançamento do estorno temos aqui a informação de baixa e logo na sequência o estorno do cheque na rotina 129 com a saída do numerado concluímos o treinamento da rotina 209 obrigado e até a
próxima aula resumo da rotina 1209 a rotina tem a finalidade de realizar estorno de baixa de título Ela estorna tanto as baixas automáticas quanto as manuais permite realizar o estorno parcial ou total e para estornos referente à baixa de cheque nos cenários de devolução de cheque no banco deve-se informar uma das três cobranças de devolução chdv chd1 para cheques emitidos pelo próprio cliente ou chd3 para cheques emitidos por terceiros