[Música] Olá pessoal demos iniciar agora a parte TR da rotina 220 digitar pedido de compra vamos lá [Música] vamos inserir os itens no pedido inicialmente clicamos no botão de pesquisar para pesquisarmos os produtos e a rotina vai apresentar a tela de pesquisa Observe que na tela de pesquisa ele vai trazer a filial de pesquisa e o fornecedor que foi informado no início do pedido e Aqui nós temos uma diferença conceitual importante fornecedor que foi informado no início do pedido é o fornecedor que vai efetuar a venda ou o faturamento da nota fiscal Ou seja a
nota fiscal de entrada destes produtos virá através deste fornecedor deste CNPJ fornecedor informado neste campo é um fornecedor para pesquisa do produto então ele vai considerar este campo para a pesquisa do produto no cadastro do produto da rotina 203 um conceito muito importante do sistema entor é que havendo tributação de entrada eu posso comprar qualquer produto de qualquer fornecedor então ainda que o produto ele não esteja vinculado no seu cadastro da rotina 203 a este fornecedor havendo um cenário tributário de tributação que satisfaça esta condição de venda o sistema vai permitir que eu faça a
compra deste produto mas nesta tela preencher este Campo vai fazer com que a rotina pesquise apenas produtos que no código do fornecedor tenha o valor informado no filtro vou clicar em pesquisar e a rotina apresentou uma mensagem essa mensagem ela informa que por alguma dessas circunstâncias não foi possível identificar nenhum produto que a atenda a este cenário de compra neste caso a primeira ação é remover o filtro de fornecedor porque pode ser que eu esteja realizando um pedido de compra a um fornecedor entretanto os produtos eles estão vinculados a outro fornecedor tá ess é um
Ceno muito comum para Atacadistas e varejistas então removi o código do fornecedor do filtro clico em pesquisar e agora sim a rotina apresentou alguns resultados vamos maximizar a tela e dar continuidade na Grid temos várias informações do produto código do produto descrição ncm F da filial que está efetuando a compra embalagem unidade de venda tipo da embalagem do pedido estoque disponível e nesses dois Campos informaremos a quantidade deste pedido de compra e o prç podemos visualizar neste Campo se existem outros pedidos de compra com quantidades para estes produtos e aqui a informação de sugestão de
compra onde temos a quantidade que o sistema sugere de compra para o produto prazo de entrega do fornecedor tempo de reposição do produto estoque ideal valor da sugestão e informações de giro a sugestão de compra é uma ferramenta do sistema que apoia o comprador na hora da emissão do pedido ela considera alguns parâmetros cadastrados no fornecedor cadastrados no produto parametrizações da 132 e de posse desses parâmetros o sistema calcula o estoque ideal e em função do estoque disponível ele vai informar ao comprador quantos produtos devem ser adquiridos vamos ver agora como é que o sistema
faz este cálculo inicialmente temos os dias de estoque parametrizado no cadastro do produto dias de estoque nada mais é do que a quantidade de dias que a empresa deseja ter de estoque daquele produto e essa quantidade de dias ela é definida por produto e cada empresa possui os seus critérios para definir este número e com critérios podemos ter por exemplo validade podemos ter questões de armazenagem por exemplo produtos que possuem um volume muito grande então não faz sentido ter uma quantidade de dias de estoque muito grande para volumes para produtos que são muito volumosos podemos
ter também custo de frete então quanto maior for o custo de frete é mais interessante ter uma quantidade maior de estoque para evitar compras frequentes valor agregado do produtos com alto valor agregado é importante ter uma quantidade de estoque menor tá então mas isso é muito particular de cada empresa e de cada segmento de negócio a outra variável deste cálculo é o prazo de entrega do fornecedor preenchido lá na rotina 202 apesar de não ser um campo obrigatório é interessante que se preencha para que o sistema consiga realizar o cálculo da sugestão de compra somando
essas duas variáveis temos o tempo de ao tempo de reposição multiplicamos o giro dia que é calculado baseado em parâmetros lá da rotina 132 vamos especificar a forma como queremos que o sistema calcule o giro diário e do resultado da multiplicação do tempo de reposição pelo Giro dia teremos o estoque ideal em seguida pegamos a quantidade disponível que é o estoque gerencial menos a quantidade reservada menos quantidade de avaria somamos com a quantidade pedida em outros pedidos de compra porque podem haver outros pedidos digitados já com este produto tá e somando-se a quantidade disponível com
a quantidade perdida nós temos o estoque disponível uma consideração importante precisa ser feita aqui tá o estoque disponível utilizado no cálculo da sugestão de compra é diferente a sua fórmula é diferente do estoque disponível que é apresentado na rotina 1118 tá aqui nós temos a quantidade pedida e na 1118 nós temos o estoque bloqueado que não é considerado aqui neste cálculo tá então são apesar de ter o mesmo nome são formas de se calcular diferentes para finalidades diferentes e por fim subtraímos do estoque ideal o estoque disponível e obtemos a sugestão de compra caso a
sugestão de compra dê um resultado negativo indica que há excesso de estoque Ou que o giro dia está zerado Então se meu estoque ideal é maior do que o meu estoque disponível eu vou ter uma quantidade apresentada na sugestão de compra caso meu estoque ideal seja menor do que o meu estoque disponível eu vou ter uma sugestão de compra negativa o que vai indicar que para aquele produto dentro dos parâmetros considerados dia deoque prazo de entrega e Giro dia eu estou com excesso de estoque e esse cálculo entre o estoque ideal e estoque disponível também
é utilizado nas rotinas 103 e 104 ABC de excesso de estoque e ABC de falta de estoque respectivamente na próxima aula daremos continuidade à rotina 220 obrigado e até lá n